問:
之前我司全部內銷,現在要做出口,請問發票一定要重新申請廣東省增值稅普通發票嗎?還是可以直接開“廣東增值稅電子普通發票”,如果開廣東增值稅電子普通發票,是13%的稅率,是否視同內銷?進項可以正常抵扣嗎?
答:
東莞市12366納稅服務中心答復:
尊敬的納稅人(扣繳義務人、繳費人)您好!您所提交的網上留言已收悉,現答復如下:
目前,出口企業出口貨物勞務或服務應統一開具增值稅普通發票或增值稅電子普通發票(統稱增值稅普通發票)。稅率基本上按0開具免稅發票。出口發票開具的具體注意事項可向當地主管稅務機關咨詢。
上述回復僅供參考。感謝您對本網站的支持!
——廣東省稅局回復2021-06-24 16:48