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7月經(jīng)稅務(wù)局核準(zhǔn)通過的免抵稅額已在7月征期內(nèi)申報繳納了附加稅費(fèi),8月征期又在“附加稅費(fèi)免抵稅額計稅依據(jù)”欄次自動帶出,形成應(yīng)繳稅款,導(dǎo)致重復(fù)繳稅,怎么辦?

問:7月經(jīng)稅務(wù)局核準(zhǔn)通過的免抵稅額已在7月征期內(nèi)申報繳納了附加稅費(fèi),8月征期又在“附加稅費(fèi)免抵稅額計稅依據(jù)”欄次自動帶出,形成應(yīng)繳稅款,導(dǎo)致重復(fù)繳稅,怎么辦?
答:

對于納稅人在7月核準(zhǔn)通過的免抵稅額在7月征期內(nèi)已申報繳納了附加稅費(fèi)的,8月申報期又自動帶出需繳納附加稅費(fèi)的,可以更正7月申報的附加稅費(fèi)申報表,辦理已繳納的免抵稅額附征城建稅的退稅,8月申報期,按規(guī)定正確申報繳納附加稅費(fèi)。如辦稅服務(wù)廳無法更正申報,則需到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)管理員處,由管理員通過發(fā)后臺的方式處理。


——來自深圳地區(qū)的咨詢2021-08-11 11:49:39

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